核心競爭力助力主業快速恢復——

華翔股份:第二季度經營情況穩定增長

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  8月27日,記者從山西華翔集團股份有限公司了解到,該公司發布的2023年半年度報告顯示,實現營業收入15.35億元,同比下降12.08%﹔實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.76億元,同比下降1.96%﹔實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1.55億元,同比增長5.09%﹔基本每股收益0.41元。
  該報告分析認為,雖然營收和淨利潤雙下降,但第二季度經營情況穩定增長,營收環比增長1.63%,歸母淨利潤環比增長30.48%,說明報告期內公司核心競爭力未發生重大變化。
  ——已形成規模化生產能力與多元化產業布局。該公司是國內少數具備跨行業、多品種、規模化生產能力的綜合型鑄造企業之一,在產品研發、生產制造和工藝提升等方面積澱了豐富經驗,並已形成包括白色家電零部件、工程機械零部件、汽車零部件等多元化產業布局。公司從事鑄造生產超過20年,掌握潮模砂自動造型(垂直分型、水平分型)、真空密封造型(V法)等鑄造生產工藝,能夠生產小到幾百克、大到數十噸重的鑄件產品,特別是具備多業務線及多工藝化產品批量生產能力,為開發新產品、拓展新業務領域、降本增效奠定基礎。
  ——具有持續的工藝優化能力並建立了嚴格的質量控制體系。該公司建設了具備高精度、高穩定性和高度自動化的生產線,積累了大批具有熟練技能的一線生產技術工人,並運用長期積累的生產經驗和工藝對生產設備進行持續改進,其生產能力能夠充分滿足高品質、高穩定性、多品種的生產需求。
  ——積累了豐富的產業鏈協同經驗。在上游產業鏈方面,該公司與DISA技術咨詢公司、NorwayElkem公司等設備及原材料供應商深入合作,通過定期現場跟蹤、設計優化,以提高供應商工藝與公司產品之間的匹配度,提升現有產品競爭力﹔在下游產業鏈方面,與格力電器等行業龍頭企業在各產業領域進行技術合作,通過建立項目研發團隊,准確進行產品開發、模具研發和項目規劃,降低新產品研發風險,提升產品與終端應用領域的契合度。
  ——精益管理水平不斷提升。該公司已建立健全完整的精益管理(HBS)體系。聘請精益咨詢專業機構,並內部設置精益管理專屬職能部門,通過實施“戰略部署”“VSM價值流繪圖”“QC全員自主改善”等精益項目,增強了公司的核心競爭力。
  ——創新研發能力持續增強且擁有多層次技術儲備。該公司已進入“國家高新技術企業”行列,被認定為山西省“工程技術研究中心(金屬材料精密智能成型工程技術研究中心)”“山西省企業技術中心”“中國V法鑄造工程技術研究中心”。公司保持較強的自主創新能力以及快速的產品和技術更新,持續擴展產品應用方向和延伸產業鏈方面技術,在模具“3D打印”方面已取得重要突破,技術研發水平及持續創新能力在國內鑄造企業中處於相對領先地位。
  ——建立了輻射全球的營銷網絡並擁有優質終端客戶資源。該公司已在國內外設立多個分支機構或辦事處,形成全球化營銷網絡,通過了全方位、高標准的客戶認証,積累了批量優質終端客戶資源並為客戶提供一小時JIT服務,即可將客戶所需零部件,按指定數量與時間送至客戶特定生產線。
  在此基礎上,報告還分析了該公司生產經營情況:
  在白色家電零部件領域,報告期內訂單量整體充裕,加之新產能擴充對供應能力提升的保障,產品銷量實現兩位數的增長﹔在新市場開拓方面,該公司成功進入洗衣機零部件供應商體系,實現了產品種類的多元化拓展﹔下半年,還將繼續加大對白色家電零部件業務的資產投資和市場開拓。
  在工程機械零部件領域,報告期內該業務訂單量同比有所收縮,該公司現已加大市場開拓力度,力爭能夠在年內實現新增產能滿產的既定目標。
  在汽車零部件領域,報告期內公司持續對該業務進行工藝改進和市場開拓,該業務銷量保持穩定增長。此外,公司在報告期內完成了多款“輕量化材料鑄件”的小批量交付和審核認証,下半年還將繼續對該業務進行產品開發和市場開拓。
  由此而言,該公司雖然受上半年市場下行等方面的影響出現了營收和淨利潤下降,但核心競爭力未發生重大變化。更值得一提的是,上半年該公司經營活動產生的現金流量淨額為2.13億元,同比增長375.24%,其較強的經營能力可見一斑。

本報記者張文華

(責編:馬雲梅、劉洋)

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